Ресурсное обеспечение газификации наслега.
№№ | Наименование мероприятий | Всего затрат в (тыс.руб) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Капитальные вложения -всего | 4600 | 700 | 700 | 1700 | 700 |
| в т.ч. республиканский бюджет | 4600 | 700 | 700 | 1700 | 700 |
| районный бюджет |
|
|
|
|
|
| прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Газификация ИЖД | 3600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| в т.ч. республиканский бюджет | 3600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| районный бюджет |
|
|
|
|
|
| прочие |
|
|
|
|
|
2 | Газификация микрорайона «Молодежный». | 1000 |
|
| 1000 |
|
| в т.ч. республиканский бюджет (гос. гарантия)* | 1000 |
|
| 1000 |
|
| районный бюджет |
|
|
|
|
|
| прочие |
|
|
|
|
|
* - по схеме финансирования подпрограммы «Обеспечение коммунальными инфраструктурами земельных участков» Программы «Жилище».
Перечень строек (объектов), предлагаемых к строительству, расширению, реконструкции МО «Тасагарский наслег» на 2012-2016 гг.
|
| ||||||||||||||||
тыс. руб. |
| ||||||||||||||||
тотрасли, объекты, пусковые комплексы | год начала и окончания стр-ва | По проектно-сметной документации | Капитальные вложения на 2012-2016гг. |
| |||||||||||||
един.изм. | мощность | введенная мощность | всего (в действ.ценах) | в том числе по годам: |
| ||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| ||||||||||||
Капитальные вложения - всего |
|
|
|
| 18170 | 100 | 885 | 13202 | 566 | 3417 |
| ||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет РС(Я) |
|
|
|
| 11650 |
| 250 | 10467 | 216 | 717 |
| ||||||
бюджет МР |
|
|
|
| 1500 |
|
| 1500 |
|
|
| ||||||
местные бюджеты |
|
|
|
| 650 |
|
| 550 | 50 | 50 |
| ||||||
другие источники |
|
|
|
| 4370 | 100 | 635 | 685 | 300 | 2650 |
| ||||||
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Завершение строительства здания ветеринарного пункта | 2012-2013 | Куб.м. | 350 |
| 200 | 100 | 100 |
|
|
|
| ||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет РС(Я) |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет МР |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
местные бюджеты |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
другие источники |
|
|
|
| 200 | 100 | 100 |
|
|
|
| ||||||
Летний водопровод | 2013-2015 | км. | 6,5 |
| 12000,0 |
|
| 12000 |
|
|
| ||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет РС(Я) |
|
|
|
| 10000,0 |
|
| 10000 |
|
|
| ||||||
бюджет МР |
|
|
|
| 1500,00 |
|
| 1500,0 |
|
|
| ||||||
местные бюджеты |
|
|
|
| 500,00 |
|
| 500,00 |
|
|
| ||||||
другие источники |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
Строительство «Сайылык» | 2013-2014 | голов | 100 голов |
| 1170 |
| 585 | 585 |
|
|
| ||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет РС(Я) |
|
|
|
| 500 |
| 250 | 250 |
|
|
| ||||||
бюджет МР |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
местные бюджеты |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
другие источники |
|
|
|
| 670 |
| 335 | 335 |
|
|
| ||||||
Строительство новой школы | 2013-2015 | мест | 100 мест |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет РС(Я) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет МР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Строительство туристической базы | 2014-2015 |
|
|
| 1550 |
|
| 517 | 516 | 517 |
| ||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет РС(Я) |
|
|
|
| 650 |
|
| 217 | 216 | 217 |
| ||||||
бюджет МР |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
местные бюджеты |
|
|
|
| 150 |
|
| 50 | 50 | 50 |
| ||||||
другие источники |
|
|
|
| 750 |
|
| 250 | 250 | 250 |
| ||||||
Строительство дома «Арчы» | 2014-2015 |
|
|
| 12000 |
|
| 6000 | 6000 |
|
| ||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет РС(Я) |
|
|
|
| 0 |
|
| 4000 | 4000 |
|
| ||||||
бюджет МР |
|
|
|
| 0 |
|
| 1500 | 1500 |
|
| ||||||
местные бюджеты |
|
|
|
| 0 |
|
| 500 | 500 |
|
| ||||||
другие источники |
|
|
|
| 200 |
|
|
|
|
|
| ||||||
Строительство зимней теплицы | 2015-2016 |
|
|
| 200 |
|
|
|
| 3100 |
| ||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
| 3100 |
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет РС(Я) |
|
|
|
| 500 |
|
|
|
| 500 |
| ||||||
бюджет МР |
|
|
|
| 200 |
|
|
|
| 200 |
| ||||||
местные бюджеты |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
другие источники |
|
|
|
| 2400 |
|
|
|
| 2400 |
| ||||||
Реконструкция старого здания магазина в музей | 2013-2015 |
|
|
| 200 |
| 100 | 50 | 50 |
|
| ||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет РС(Я) |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
бюджет МР |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
местные бюджеты |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
другие источники |
|
|
|
| 200 |
| 100 | 50 | 50 |
|
| ||||||
Инвестиционная программа ГУП "ЖКХ РС(Я)" на 2012-2017г.г Вилюйского района | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
№ п/п | Мероприятия | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||
| Всего по Вилюйскому району | 1 256 | 1 256 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 1 256 | 1 256 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.4. | Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры | 0 |
|
|
| ||||||||||||
9 | Мероприятия по подключению новых потребителей к сетям инженерной инфраструктуры. | 1 256 | 1 256 | 0 | 0 | ||||||||||||
9.2. | с. Тымпы кот. Центральная | 1 256 | 1 256 |
|
|
По энергетике план на 2013-2016 г. запросите у Егорова Ревы Хампинского участка или Е.Р.Константинова в Вилюйском Энерго
3.5.2. Транспорт, строительство и реконструкция муниципальных дорог; благоустройство;
- Программа
- Введение
- Общая характеристика муниципального образования «Тасагарский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- 1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012 годы
- Культура и культурное наследие.
- Раздел 1. Укрепление инфраструктуры кду.
- Раздел 2. Культурное наследие Тасагарского наслега
- Раздел 3. Библиотека Тасагарского наслега.
- 6. Развитие народного творчества
- Раздел 7 . Поддержка творческих проектов
- Здесь можно включить пояснительную к исполнению бюджета за 2012 год
- 2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- 2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- 2.2. Цели и задачи программы
- 3. Программные мероприятия по развитию отраслей экономики и социальной сферы наслега
- 3.1. Перечень и характеристики инвестиционных проектов развития поселения
- 3.2. Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
- 3.2.1 Развитие сельского хозяйства
- 4.2. Программа развития сельского хозяйства
- Животноводство
- Переработка
- 3.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и туризма
- Программа развития туризма на территории мо «Тасагарский наслег» Вилюйского улуса (района) рс(я)
- Правовая база Программы
- Цель и задачи Программы
- Создание и развитие туризма
- Организация материально-технической базы туриcтического комплекса
- Ожидаемые конечные результаты Программы
- Система программных мероприятий
- Характеристика туров Образовательные туры (Летний лагерь)
- Однодневный (экскурсионный) тур.
- Экологический тур.
- Местонахождение объекта
- 3.2. Описание продукции
- Предварительная оценка эффективности проекта
- Оценка бюджетной эффективности
- Оценка социальных последствий проекта
- 2. Исполнитель проекта
- 5.5. Молодежная политика и развитие физической культуры
- 3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- 4.1.Газификация наслега
- Ресурсное обеспечение газификации наслега.
- Целевая подпрограмма «Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования Тасагарского наслега Вилюйского улуса на 2012 – 2015 гг.» Паспорт Подпрограммы
- Основные термины и понятия
- 2. Общая характеристика отрасли и обоснование необходимости проблем программными методами
- Перечень внутри поселковых автомобильных дорог местного значения по состоянию на 01.01.2013 года.
- Основные цели и задачи по совершенствованию и развитию автомобильных дорог Тасагарского наслега Вилюйского улуса (района) на период 2013-2015 годы
- Ресурсное обеспечение программы благоустройства
- План привлечения общественности работам по благоустройству.
- 3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- 3.8. Содействие в обеспечении занятости населения
- Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- 4. Перечень программных мероприятий
- 5. Система управления программой
- 6. Ожидаемые результаты
- Перечень целевых индикаторов программы
- 7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- 8. Механизм реализации Программы
- 9. Контроль за ходом реализации программы
- 10. Нормативно-правовое обеспечение Программы